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在進行風險評估時,為了設計適當的審計程序,審計員考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,但目的不是對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管理層使用會計政策的適當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。我們相信,我們所獲得的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。