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1、公司銷售費用主要由銷售人員薪酬、業務宣傳費和運雜費組成,上述三項費用占各期銷售費用的比例分別為 84.84%、87.54%和 90.80%。公司管理費用主要由管理人員薪酬、股份支付、中介及咨詢費、折舊及攤銷構成,上述四項費用占各期管理費用的比例分別為 79.58%、 85.25%和 78.98%。隨著公司管理人員的增加及薪資水平的提升,公司管理人員薪酬穩步增長。2019 年較 2018 年大幅增加 531.54 萬元,主要系確認股份支付 479.58 萬元所致。公司擬公開發行不超過 12,500,000 股人民幣普通股,其中本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后,擬投資于以下項目。公司本次公
2、開發行股票的發行底價為 16 元/股。本次公開發行,擬采用超額配售選擇權,公司及主承銷商可以根據具體發行情況采用超額配售選擇權,采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%,具體數量由公司董事會和主承銷商根據公司本次向不特定合格投資者公開發行股票發行定價情況以及中國證監會和全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的相關要求在上述發行數量上限內協商確定。公司本次公開發行股票,在不行使超額配售選擇權、全額行使超額配售選擇權的情況下,發行股票數量、發行后總股本、發行股票數量占發行后總股本的比例相關情況如下:。智慧醫療產品生產基地建設項目主要是引進先進設備及管理系統,在對現有優質產品
3、進行產能升級的同時,推出技術更為前沿的產品,增強公司盈利能力,提高公司的市場競爭力。項目將擴大公司助聽器和霧化器產品的產能,解決現有產能瓶頸,提升公司產品市場占有率,同時增加訂單處理能力,提升規模效益,提升整體運營效率,增強公司在市場中的競爭優勢。智能助聽器設計研發中心項目將通過優化研發環境、引進先進研發設備及優秀研發人才等途徑進一步提高公司的研發能力和自主創新能力,保證公司技術先進性,鞏固公司行業地位與市場份額。公司將購置新研發設備、新建研發場地、加大研發投入,提升新產品、新技術的研發創新能力,為公司擴大產品體系等戰略措施提供技術儲備及支持。并通過課題研究,實現公司助聽器系列產品在助聽器底層芯片設計和核心算法等關鍵技術的突破。募集資金將用于(1)日常運營資金:5470 萬元用于未來三年補充公司日常運營資金的需要,包括購買原材料、發放工資等(2)技術、產品研發投入: 3,400 萬元用于技術和產品的研發投入,主要包括新產品的設計開發、研發人才引進的薪酬支出等(3)品牌推廣運營:1,130萬元用于品牌推廣及品牌運營相關人才引進,樹立品牌形象、提升自有品牌產品的市場份額。